Vincular Ordem de Compras no BEM-I

Vincular Ordem de Compras no BEM-I

Ao importar notas de entradas na tela de BEM-I e havendo a necessidade de vincular os itens conforme a Ordem de Compras, deverá observar se a descrição do sistema é igual a informação da NF-e, o ícone do computador só ficará verde se a descrição da Ordem de Compra for igual também. Automaticamente fica verde, o ícone do computador, quando todas as informações são iguais: descrição, quantidade, valor unitário, valor total.

O sistema preencherá automaticamente itens que já foram preenchidos em uma nota anterior do mesmo fornecedor.

 

Processo de importação na Tela de BEM-I:

 

1. Ao clicar para importar NF-e por xml, abre-se a tela para selecionar a Ordem de Compras referente a NF-e;

2. Após selecionar a OC, deverá clicar em Próximo e abre a tela de Cadastro de Materiais, onde deverá vincular;

3. Observe que vai trazer um item e que mesmo assim o ícone do computador estará em vermelho;

4. Clique no ícone do computador, mostrará uma tela com todos os materiais referente a Ordem de Compras;

5. Observe agora que o primeiro item diverge no quesito valor unitário e valor total, logo o ícone do computador não ficará em vermelho

6. Portanto, deverá fazer o vínculo desses materiais pelo ícone do computador para que fique verde.

 

 

 

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